Faktúra č. 41013253

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013253
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
  • Dátum doručenia: 28.11.2013
  • Celková hodnota: 40,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť