Faktúra č. 41013249

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013249
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby v pozícií "1.3.3.2 Pracovník pre VO"
  • Dátum doručenia: 26.11.2013
  • Celková hodnota: 223,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť