Faktúra č. 41013222

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013222
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
  • Dátum doručenia: 29.10.2013
  • Celková hodnota: 31,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť