Faktúra č. 41013218

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013218
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 17.09.-16.10.2013
  • Dátum doručenia: 24.10.2013
  • Celková hodnota: 740,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť