Faktúra č. 41013177

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013177
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.08.2013
  • Celková hodnota: 510,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť