Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0665 | Senior dom Svida | 00696323 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 71,86 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0667 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 128,74 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0683 | Senior dom Svida | 00696323 | BALSAM, s.r.o. | 36488925 | 48,00 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0671 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 858,46 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0672 | Senior dom Svida | 00696323 | Ing. Jaroslav Duchoslav | 50928589 | 609,53 € | 30.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0688 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 0,07 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0689 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 58,80 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0690 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 62,28 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0691 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovák Telekom, a.s. | 00357639 | 33,05 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0693 | Senior dom Svida | 00696323 | BESEP s. r. o. | 54132932 | 175,20 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0710 | Senior dom Svida | 00696323 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 706,20 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0662 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 46,30 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0663 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 167,20 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0661 | Senior dom Svida | 00696323 | Ing. Jaroslav Duchoslav | 50928589 | 625,82 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0657 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 206,26 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0658 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 512,70 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0659 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 126,72 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0660 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 437,85 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0656 | Senior dom Svida | 00696323 | Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 944,08 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0653 | Senior dom Svida | 00696323 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 59,75 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0654 | Senior dom Svida | 00696323 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 52,50 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0655 | Senior dom Svida | 00696323 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 132,03 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0651 | Senior dom Svida | 00696323 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 53,77 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0645 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 1 014,70 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0650 | Senior dom Svida | 00696323 | Mariana Petríková CREATION | 51194465 | 42,00 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0652 | Senior dom Svida | 00696323 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 800,40 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0646 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 123,54 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0647 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 242,80 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0648 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 243,11 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0649 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 77,15 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |