Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0009 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 244,93 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0690 | Senior dom Svida | 00696323 | TORNO, s.r.o. | 31718841 | 244,20 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0695 | Senior dom Svida | 00696323 | EMRON22 s.r.o. | 54484049 | 242,40 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0247 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 242,35 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0312 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 242,14 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0053 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 241,92 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0286 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 240,60 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0689 | Senior dom Svida | 00696323 | TORNO, s.r.o. | 31718841 | 239,55 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0135 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 238,20 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0666 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 237,48 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0189 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 236,68 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0635 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 235,23 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0474 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 235,15 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0193 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 233,12 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0763 | Senior dom Svida | 00696323 | Energospol Dušan Poperník | 33104921 | 233,04 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0608 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 231,42 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0599 | Senior dom Svida | 00696323 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | 231,39 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0477 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 230,94 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0512 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 230,84 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0752 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 230,69 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0178 | Senior dom Svida | 00696323 | SOROKA s.r.o | 36794031 | 227,66 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0603 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 227,41 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0204 | Senior dom Svida | 00696323 | Ondrej Tyč - OTM | 45500363 | 226,46 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0289 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 225,87 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0676 | Senior dom Svida | 00696323 | Duda Fruit, s. r. o. | 54087112 | 225,09 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0435 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 222,20 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0507 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 221,84 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0118 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 221,64 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0644 | Senior dom Svida | 00696323 | Tomáš Matkobiš T&M s.r.o. | 51454513 | 221,05 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB/23/0235 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 219,88 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |