Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0181 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 130,80 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0182 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 62,54 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0183 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 445,35 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0184 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 817,04 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0185 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 354,52 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0186 | Senior dom Svida | 00696323 | Pekáreň- Maťaš Juraj | 34826998 | 860,57 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0187 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 206,84 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0188 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 342,13 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0189 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 439,89 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0190 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 561,54 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0191 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 90,13 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0192 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 8,18 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0193 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 123,93 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0194 | Senior dom Svida | 00696323 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 59,75 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0195 | Senior dom Svida | 00696323 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 132,03 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0196 | Senior dom Svida | 00696323 | SAGAP, s.r.o. | 47483156 | 421,94 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0197 | Senior dom Svida | 00696323 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 427,20 € | 21.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0198 | Senior dom Svida | 00696323 | Ing. Jaroslav Duchoslav | 50928589 | 395,69 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0199 | Senior dom Svida | 00696323 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 171,72 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0200 | Senior dom Svida | 00696323 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 52,50 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0201 | Senior dom Svida | 00696323 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 282,40 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0202 | Senior dom Svida | 00696323 | Vychodoslov. vodar. spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 304,51 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0203 | Senior dom Svida | 00696323 | Tatiana Michalková | 46017577 | 100,00 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0204 | Senior dom Svida | 00696323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 29,21 € | 26.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0205 | Senior dom Svida | 00696323 | Bidfood Slovakia, s.r.o | 34152199 | 192,86 € | 26.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0206 | Senior dom Svida | 00696323 | ODPADY RECYCLING, s.r.o. | 50125737 | 47,04 € | 26.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0207 | Senior dom Svida | 00696323 | M.J.spol.s.r.o | 36471178 | 18,75 € | 26.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0208 | Senior dom Svida | 00696323 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 328,56 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0209 | Senior dom Svida | 00696323 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 305,87 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
DFB/24/0210 | Senior dom Svida | 00696323 | Prestav design s. r. o. | 50869787 | 200,00 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |