Faktúra č. 1012/13

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1012/13
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 10.12.2013
  • Celková hodnota: 241,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 517/13
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť