Faktúra č. 0519/23/BV

Obstarávateľ
  • Názov: Domov pre seniorov
  • IČO: 00691798
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0519/23/BV
  • Popis fakturovaného plnenia: Indulona 192 ks, tekuté mydlo na ruky 100 ks, čistiaca pasta solvina industriál 4 ks
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 550,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 216/23
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť