Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. Peter Kimák - Fejko
- Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0039/22
- Popis objednaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum vyhotovenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
0168/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
484,86 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0155/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
452,29 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0152/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
332,71 € |
24.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0165/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
341,56 € |
17.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0146/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
394,09 € |
21.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0141/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
235,21 € |
14.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0133/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
425,99 € |
10.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0125/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
347,78 € |
07.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0118/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
307,81 € |
03.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť