0054/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0055/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0053/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 561,12 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0056/25 |
dezinf. a pracie prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 984,01 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0049/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0111/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
413,44 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0110/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,98 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0046/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
984,00 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0047/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0048/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0043/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
584,51 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/25 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
155,68 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0045/25 |
rozšírenie el. obvodov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
570,70 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0042/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 460,91 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0041/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
38,82 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0040/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
139,25 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0039/25 |
servis - úprava vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
334,44 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0037/25 |
DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
428,04 € |
28.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0036/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
356,18 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25 |
VŠM, DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
1 402,10 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0035/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
715,48 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0033/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
358,65 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0034/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
230,47 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0030/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
387,50 € |
23.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,86 € |
22.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0026/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
107,01 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0025/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
501,28 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0028/25 |
licenčná zmluva program Kuchyňa |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
354,24 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0027/25 |
oprava práčky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
289,54 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |