Faktúra č. 0737/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0737/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace adezinf. prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 5 368,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0072/23
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť