Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0588/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota: 866,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0128/22
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť