Faktúra č. 0588/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0588/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 866,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0128/22
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť