Faktúra č. 0587/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0587/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 222,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0129/22
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť