Faktúra č. 0563/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0563/23
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 221,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0071/23
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť