Faktúra č. 0405/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0405/24
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vaní Primo a Parker
  • Dátum doručenia: 24.06.2024
  • Celková hodnota: 548,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť