Faktúra č. 0365/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0365/22
  • Popis fakturovaného plnenia: popl. za telekom. služby
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 120061268
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť