Faktúra č. 0339/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0339/24
  • Popis fakturovaného plnenia: letničky, substrát
  • Dátum doručenia: 24.05.2024
  • Celková hodnota: 64,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0069/24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť