Faktúra č. 0237/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0237/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 2 267,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0038/25
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť