Faktúra č. 0181/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0181/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota: 100,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040/23
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť