Faktúra č. 0165/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0165/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 06.04.2023
  • Celková hodnota: 176,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040/23
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť