Faktúra č. 0134/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 114,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť