Faktúra č. 0122/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/25
  • Popis fakturovaného plnenia: suprachlor
  • Dátum doručenia: 26.02.2025
  • Celková hodnota: 129,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031/25
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť