Faktúra č. 0043/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0043/25
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 584,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005/25
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 0,00 € 02.01.2025 01.02.2025 Objednávka
0139/25 náhradné mopy DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 1 151,16 € 05.03.2025 02.04.2025 Faktúra
Tlačiť