Kukorelliho 17, Giraltovce
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0105/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 574,85 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
0099/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 408,01 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
0092/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 514,52 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
0120/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 607,93 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
0136/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 307,55 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
0133/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 481,31 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
0126/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 484,98 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
0154/23 | mäso | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 512,10 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
0119/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 378,94 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
0145/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 528,38 € | 30.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |