Faktúra č. 0034/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0034/23
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 810,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002/23
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 574,85 € 09.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0099/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 408,01 € 06.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0092/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 514,52 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0120/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 607,93 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0136/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 307,55 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0133/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 481,31 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0126/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 484,98 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0154/23 mäso DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 512,10 € 16.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0119/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 378,94 € 13.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0145/23 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Lumäsko s.r.o. 52594599 528,38 € 30.03.2023 19.04.2023 Faktúra
Tlačiť