Kukorelliho 17, Giraltovce
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 0,00 € | 02.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka | |||||
0110/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 323,98 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
0078/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 148,26 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
0081/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 244,79 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
0057/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 136,10 € | 05.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
0102/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 235,77 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
0109/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 315,13 € | 24.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
0089/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 377,51 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
0114/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 210,68 € | 26.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |