Objednávka č. 117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
- IČO: 44204451
- Adresa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 117
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 11.06.2014
- Celková hodnota: 8,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140257 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. | 44204451 | 8,50 € | 24.06.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
20150306 | Upgrade agenda | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 09.07.2015 | 25.07.2015 | Faktúra | |||||
20160344 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 36,83 € | 30.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
20170335 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 4,16 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
0237 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 14,11 € | 20.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |