Objednávka č. 117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 117
  • Popis objednaného plnenia: Materiál
  • Dátum vyhotovenia: 11.06.2014
  • Celková hodnota: 8,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20140257 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. 44204451 8,50 € 24.06.2014 08.07.2014 Faktúra
20150306 Upgrade agenda Stredná odborná škola Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 189,00 € 09.07.2015 25.07.2015 Faktúra
20160344 Potraviny Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 36,83 € 30.09.2016 26.10.2016 Faktúra
20170335 Materiál-údržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 4,16 € 26.09.2017 03.10.2017 Faktúra
0237 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 14,11 € 20.06.2013 22.01.2021 Faktúra
Tlačiť