Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240177 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 34,50 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240160 Materiál-údržba dlažby a ochrana stromov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 123,00 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240165 Kontrola a čistenie kominových telies Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240164 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,36 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240157 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240155 Členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240156 Právne služby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JUDr. Marián Šalata, advokát 52012760 200,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240154 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 19,55 € 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
20240151 Materiál-údržba trávnatej plochy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 63,48 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240153 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 23,32 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240152 Materiál krúžok Varenie a stolovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Norma-Jozef Muľ 31291295 53,66 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240150 Potravina-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 41,50 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240139 Kancelárske potreby-toner Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 25,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240140 Kancelárske potreby-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 105,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240141 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240143 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,45 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240144 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 128,72 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240146 Čistiace poptreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 11,81 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240145 Prerobenie svietidiel na Led trubice Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 50,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240148 Záloha za teplo 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240149 Materiál-vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 20,50 € 25.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240142 Materiál+ KHM vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Norma-Jozef Muľ 31291295 83,35 € 25.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240138 Oprava vodovodnej prípojky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Onduško Jozef - OMP 33843171 196,66 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240137 Úradné meranie spotreby paliva HE 379 BO,HE 578CK Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 675,60 € 22.04.2024 22.05.2024 Faktúra
20240123 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240124 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,07 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240125 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,02 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240126 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240127 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240128 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,02 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »