Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240071 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240068 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240085 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,08 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240088 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 365,63 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240104 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 232,62 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240146 Čistiace poptreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 11,81 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240058 Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 25,60 € 16.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240144 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 128,72 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240039 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 348,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240047 Čistiaci materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 2 440,56 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240033 Elektrická energia 01/2024 preddavok Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240034 Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240135 Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240136 Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240056 Elektrika 01/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 490,30 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240057 Elektrika 01/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 913,23 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20230432 Elektrika Družstevná 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 120,12 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20240098 Elektrika Družstevná 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20230433 Elektrika Mierová 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 047,26 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20240070 Elektrika Mierová 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240097 Elektrina Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240087 Elekttrika Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 700,71 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240113 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20230430 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230429 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20230428 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240037 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240036 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240038 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240073 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »