Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20250006 Materiál-TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 29,86 € 14.01.2025 26.02.2025 Faktúra
20250001 Nová verzia Magma 1.1-31.032025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240492 Meranie emisii Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 840,00 € 13.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240493 Oprava dverí TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 226,00 € 13.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20250002 Zmluvný servis výpočtovej techniky 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 13.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240486 Vodné, stočné Mierová 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 258,28 € 09.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240487 Vodné, stočné Družstevná 12/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 364,27 € 09.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240484 Ochrana objektov hlas.a nehl.služba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,48 € 09.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240488 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 09.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240485 Servis výťahov za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 126,68 € 09.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240489 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.01.2025 05.02.2025 Faktúra
20240490 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 09.01.2025 05.02.2025 Faktúra
20240482 Záloha za elektrinu 12/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 501,00 € 02.01.2025 09.01.2025 Faktúra
20240483 Záloha za elektrinu 12/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 02.01.2025 09.01.2025 Faktúra
20240481 Služby technika BOZP a PO 9-12/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 02.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20240480 Prenájom kopírovacieho stroja +tlač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 102,76 € 02.01.2025 29.01.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10