20250083 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250087 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,23 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250088 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090 |
Poistenie majetku 1.4.2025-30.06.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080 |
Plyn maloodber ziariče Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250081 |
Plyn maloodber Moškuriak Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250089 |
Odvoz odpadu od1.1.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 162,04 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
45,78 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076 |
Elektrika Družstevná 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
265,96 € |
14.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077 |
Elektrika Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
690,28 € |
14.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075 |
Servisná činnosť a správa plyn. kotolne 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074 |
Ochrana objektov 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,49 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070 |
Plyn Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 312,63 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069 |
Materiál-údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
45,50 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
88,70 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
76,78 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,45 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067 |
Prenájom kopirovací stroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
110,61 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 925,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
13,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 112,15 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250060 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 227,64 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 153,38 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |