Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20250048 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,83 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250049 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,03 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250050 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250042 Krieda-zabezpečenie vyučovacieho procesu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 7,37 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250041 Čistiace prostriedky-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 21,34 € 17.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250043 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 24,64 € 17.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20250040 Kancelársky materiál-toner Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 14.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250038 Elektrina Mierová 1/2025 vyučtov.faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 019,72 € 13.02.2025 26.03.2025 Faktúra
20250039 Elektrina Družstevná 1/2025 vyučtov.faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 399,18 € 13.02.2025 26.03.2025 Faktúra
20250037 Čistiaci materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 1 455,66 € 12.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250036 Ochrana objektov 1/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 10,06 € 11.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250029 Elektrina 1/2025 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 722,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Faktúra
20250030 Elektrina Družstevná 1/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 452,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Faktúra
20250025 Kancelársky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 273,97 € 10.02.2025 26.02.2025 Faktúra
20250028 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,64 € 10.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250034 Oprava ventilov na radiátoroch v kaderníctve Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HUMIN, s.r.o. 43895620 27,00 € 10.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250035 Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 01.01.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 670,35 € 10.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250026 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250027 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,45 € 10.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250031 Plyn maloodber žiariče 2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,00 € 10.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250032 Plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 711,00 € 10.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250033 Plyn maloodber Družstevná 2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 654,00 € 10.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250024 KHM kreslo DERRY 1+1 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 B2B Partner s.r.o. 44413467 274,29 € 04.02.2025 26.02.2025 Faktúra
20250023 Označenie elokovaného pracoviska. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 WM Agentúra s.r.o. 50469665 60,00 € 31.01.2025 26.02.2025 Faktúra
20250020 Materiál TV údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 4,55 € 31.01.2025 26.02.2025 Faktúra
20250021 Nájom kopírovací stroj +tlač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 101,75 € 31.01.2025 26.02.2025 Faktúra
20250022 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 130,00 € 31.01.2025 26.02.2025 Faktúra
20250018 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,00 € 29.01.2025 05.02.2025 Faktúra
20250019 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 625,00 € 29.01.2025 26.02.2025 Faktúra
20250015 Plyn maloodber žiariče 1/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,00 € 27.01.2025 27.02.2025 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »