Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240147 Slávnostný obed den učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 MEHANA, s.r.o. 50832875 475,60 € 15.04.2024 04.05.2024 Faktúra
20240056 Elektrika 01/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 490,30 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240033 Elektrická energia 01/2024 preddavok Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240071 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240098 Elektrika Družstevná 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240135 Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240087 Elekttrika Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 700,71 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240057 Elektrika 01/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 913,23 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240089 Odvoz odpadu 1.1-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 1 028,28 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240026 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 168,32 € 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240094 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 168,32 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240103 Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 243,78 € 26.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240099 Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 552,48 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240034 Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240070 Elektrika Mierová 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240097 Elektrina Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240136 Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 19.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20230432 Elektrika Družstevná 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 120,12 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20240047 Čistiaci materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 2 440,56 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
20240100 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240042 Plyn maloodber-Družstevná 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240025 Plyn maloodber-Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240069 Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20230431 Teplo 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
20240048 Výučtovacia faktúra za teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 5 399,70 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240001 Stravné lístky 1/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 000,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20230433 Elektrika Mierová 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 047,26 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »