Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230421 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 80,75 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | ||||||
20230422 | Vodné, stočné Mierová | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., | 36570460 | 1 023,98 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra |