Faktúra č. 20260163

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260163
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžky+tonery
  • Dátum doručenia: 26.06.2026
  • Celková hodnota: 72,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2026
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54/2026 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 156,14 € 24.06.2026 26.06.2026 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť