Faktúra č. 20260133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260133
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Údržba PV
  • Dátum doručenia: 08.06.2026
  • Celková hodnota: 34,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2026
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/2026 Objednávame si u Vás materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 34,70 € 04.06.2026 04.06.2026 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť