Faktúra č. 20260100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260100
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba trávnatej plochy PV+TV+ doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 182,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/2026 Materiál-údržba PV+TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 182,30 € 27.04.2026 04.05.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť