Faktúra č. 20260098

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260098
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kaderníctvo -zákazníčky
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 382,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2026 Objednávame si u Vás materiál-doplnenie materiálu kadernícky salón. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 417,70 € 09.04.2026 11.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť