Faktúra č. 20260014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260014
  • Popis fakturovaného plnenia: Odpratávanie snehu na Mierovej ul.
  • Dátum doručenia: 29.01.2026
  • Celková hodnota: 89,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2026 Objednávame si u Vás odhrnutie snehu z komunikácie v areáli školy na Mierovej ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 NEMEC elektromontáže, s.r.o. 47995351 90,00 € 22.01.2026 29.01.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť