Faktúra č. 20260010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260010
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál TV
  • Dátum doručenia: 20.01.2026
  • Celková hodnota: 5,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2026
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2026 Objednávame si u Vás špongiu na školskú tabuľu - 5 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 7,50 € 15.01.2026 19.01.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť