Faktúra č. 20250484

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250484
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM-krúžky
  • Dátum doručenia: 16.12.2025
  • Celková hodnota: 228,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
158/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžkov. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Würth spol. s r.o. 00684864 230,00 € 02.12.2025 08.12.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť