Faktúra č. 20250475

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250475
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 39,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 157/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 40,00 € 01.12.2025 02.12.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť