Faktúra č. 20250470

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250470
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál -krúžky
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 123,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 159/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
159/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžkov. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 166,00 € 04.12.2025 08.12.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť