Faktúra č. 20250455

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250455
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacich prístrojov, stavu rozvodov požiarnej vody a hydrantov
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 947,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2025 Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov, stavu rozvodov požiarnej vody a hydrantov. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 1 001,20 € 18.11.2025 20.11.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť