Faktúra č. 20250453

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250453
  • Popis fakturovaného plnenia: KHM + materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 28.11.2025
  • Celková hodnota: 349,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 155/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
155/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Inkore s.r.o. 46778519 434,87 € 28.11.2025 02.12.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť