Faktúra č. 20250444

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250444
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 27.11.2025
  • Celková hodnota: 68,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 151/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
151/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 68,23 € 26.11.2025 27.11.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť