Faktúra č. 20250422

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20250422
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 14.11.2025
  • Celková hodnota: 84,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139/2025 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 0,00 € 07.11.2025 14.11.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
139/2025 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 84,30 € 07.11.2025 15.11.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť